• 005271221/2018-00189
  • 二七区审计局
  • 审计
  • 2018-06-29
  • 2018-06-29
2018年第3号审计结果公告

二七区本级2017年度财政预算执行和其他财政收支情况审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》规定,二七区审计局派出审计组,对二七区本级2017年度财政预算执行和其他财政收支情况进行审计,现将审计结果公告如下:

一、基本情况

2017年区一般公共预算收入实际完成293517万元,按财政体制算账,上解上级财政118851万元,加税收返还及补助159776万元,加上年结余7811万元,加调入资金5万元,加调入预算稳定调节基金17000万元,全区当年可用财力为359258万元,减一般公共预算支出352749万元,减安排预算稳定调节基金5626万元后,2017年全区滚存结余883万元,全部为结转下年支出。

2017年区政府性基金上级补助353921万元(主要是上级追加的土地出让金返还),加上年结余761万元,减调出资金5万元,当年可用资金为354677万元,减政府性基金支出354086万元,年终滚存结余591 万元。 

二、审计评价

审计结果表明:区财政局在加强预算收支管理中,其财政财务收支活动基本符合财经法规规定。但审计也发现,在预算资金管理、分配和财政收支等方面,还存在一些问题和不足,需要加以纠正和解决。

三、审计发现的主要问题

(一)部分预算项目指标结余较大,缺乏科学、有效的约束。    

(二)预算分配方面存在的问题。

1.部分财政代编预算存在不规范、不科学的问题。

2.本级财政资金分配不够科学。

四、审计处理情况及建议

对审计发现的问题,二七区审计局已依法出具了审计报告。审计建议二七区财政局应进一步提高预算管理水平,加强专项资金管理,防范金融风险,加大财政往来款的清理力度,加强提升全区财务人员的业务水平。

五、审计整改情况

二七区财政局对审计发现的问题,专题进行研究,进行了积极整改,大部分问题已整改完毕。

                                

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