• 005271379/2015-00064
  • 二七区卫计委
  • 财政,部门预算
  • 2015-12-30
  • 2015-12-30
郑州市二七区人口和计划生育委员会2015年部门预算

郑州市二七区人口和计划生育委员会2015年部门预算

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家关于人口和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;研究提出全区人口发展战略;提出统筹解决人口问题的目标和任务建议;研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

2、拟订并组织实施全区人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划;对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估。

3、承担区人口和计划生育工作领导小组的具体工作;拟订人口和计划生育工作的地方规范性文件;负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责,促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合;会同有关部门研究提出促进出生人口性别平衡的政策措施,推动人口和计划生育综合治理工作。

4、拟订全区人口和计划生育目标管理责任制,组织协调有关部门对人口和计划生育目标管理责任制执行情况进行检查指导和考核评估。

5、监测人口和计划生育发展动态,负责全区全员人口和计划生育的信息综合、统计及信息化建设。

6、负责流动人口计划生育管理和服务工作,研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议;制定实施流动人口计划生育服务管理规划;协调有关部门建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制;负责跨区间流动人口计划生育管理的协调工作。

7、负责和指导全区计划生育行政执法工作;依法管理人口和计划生育技术服务工作;依法公布有关计划生育科学研究、技术服务重要信息;指导开展计划生育技术服务和生殖健康服务,组织实施节育手术并发症、病残儿医学鉴定;负责计划生育科技统计、信息分析工作;依法规范和监督计划生育药具管理。

8、制定全县人口和计划生育宣传教育工作规划,组织实施人口和计划生育宣传教育活动。

9、推动实施计划生育生殖健康促进计划,协同有关部门降低出生缺陷人口数量,提高出生人口素质。

10、制定并组织实施全区人口和计划生育工作人员教育培训规划,指导人口和计划生育公共服务网络体系建设。

11、负责编制人口和计划生育事业经费的预、决算;制定人口和计划生育财务管理制度,检查指导全区人口和计划生育经费的管理和使用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,我区人口和计划生育委员会部门预算只包括本级预算,因二级机构没有独立核算,都包含在本级的部门预算中。

三、郑州市二七区人口和计划生育委员会2015年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

二七区人口和计划生育委员会2015年收入预算3673万元,全部为财政拨款。

(二)支出预算总体安排情况

二七区人口和计划生育委员会2015年支出预算3673万元,

1、按支出功能分类,包括社会保障和就业支出14万元,医疗卫生与计划生育支出3654万元,住房保障5万元。

2、按支出经济分类,包括工资福利支出442万元,商品和服务支出356万元,对个人和家庭补助支出2870万元,其他资本性支出5万元。

(三)财政拨款支出情况

2015年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)财政拨款数为538万元,主要用于委机关和下属二级事业单位的基本支出。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)财政拨款数为3113万元,其中:计划生育家庭奖励(项)2793万元,计划生育、生殖健康促进工程(项)120万元,计划生育免费基本技术服务(项)24万元,出生人口性别比综合治理(项)30万元,人口和计划生育服务网络建设(项)16万元,人口和计划生育宣传教育经费(项)25万元,流动人口计划生育管理和服务(项)80万元,其他人口与计划生育事务支出(项)25万元。主要用于农村部分计划生育家庭奖励扶助,独生子女父母奖励,落实计划生育长效避孕节育措施奖励,生殖健康促进工程中实行计划生育夫妇生殖保健、遗传咨询、优生检测等,镇乡(街道)社区计生管理员经费,村(社区)人口计生管理员报酬补助,人口和计划生育宣传教育,流动人口计划生育管理和服务,镇乡街道计划生育事业经费补助,生育关怀基金等项目支出。 

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)财政拨款数为14万元,主要用于离退休干部工资支出。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)财政拨款数为3万元。主要用于缴纳单位职工的医疗保险。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款数为5万元,主要用于职工发放的住房公积金。

四、2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况

1、因公出国(境)经费:根据区委区政府安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年我委不安排因公出国(境)费,因公出国(境)费支出预算为0万元,比上年没变化。

2、公务接待费:2015年安排公务接待费预算3万元,比上年下降42.8%。主要用于接待省市及其他县(市、区)上级来客、非同城工作来客就餐等支出。

3、公务用车购置及运行费:2015年安排公务用车购置及运行费 12万元,比上年下降 1%。其中:公务用车购置支出0万元;公务用车运行费支出12万元,主要用于我委三辆公务执法车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

五、本单位2015年未安排政府性基金收入预算。

 

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